Listado de Auditorias por Municipio

TítuloDescripciónGestiónAcciones
INF. UAI. N°007/2025(S1)Verificar el grado de implantación delas recomendaciones contenidas en el informe INF. UAI. N° 003/20242025
INF. UAI. N°008/2025 (S1)Verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe INF. UAI.N°004/20242025
INF. IAU. N°002/2025Emitir una opinión independiente sobre la implantación del Procedimiento Específico parael control y conciliación de los datos Liquidados2025
INF. UAI. N° 007/2025 (S1)Informe de Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Específica2025
INF. UAI. N° 006/2025Informe de Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones de la Auditoria Operativa Sobre la Eficacia de las Operaciones Financiadas con Recursos del IDH2025
INF. UAI. N° 005/2025Informe de Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe de Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno2025
INF. UAI. N°004/2025 (S1)Informe de Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe de Auditoria de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno.2025
INF.UAL.N°003/2025Correspondiente a la Auditoria Operativa sobre la Eficacia de las Operaciones Financiadas con Recursos del IDH2025
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2026 -20282025
ACCIONES A CORTO PLAZO2025
INF/SEM/ACT/UAI/N°001/2025Resumen ejecutivo, Informe semestral deactividades del 01 de enero al 30 de junio de 2025, Unidad de Auditoria Interna2025
PER 2025-2027Planificación Estrategica Reformulado 2025-2027 y Programación Operativa Anual Reformulado Gestión 2025 de la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Municipal de Ckochas2025
INF.UAI.N° 001/2025Informe Anual de Actividades dela Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autonomo Municipal de Ckochas2025
INF. UAI. 007/2024 (S1)Verificar el grado de implantación delas recomendaciones contenidas en el INF. UAI: N°001/20222024
INF. UAI. N° 004/2024Recopilación y evaluación de información a fin de tener ena apreciación preliminar sobre la elaboración del Plan Implementación de software Libre y Estandares Abiertos2024
INF.UAI. N° 003/2024Recopilación y evaluación de información a fin de tener una apreciación preliminar sobrela elaboración e implementación del Plan Institucional.2024
INF. UAI.N° 002/2024Determinar la eficacia de las operaciones financiadas con recursos del IDH2024
INF.UAI. N° 001/2024Confiabilidad de los registros en el marco de las normas básicas del sistema de contabilidad integrada.2024
INF.UAI.N° 005/2024 (S1)Informe de Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones de Informe de auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, Gestión 2021 (INF.UAI.N° 001/2022), ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) Reformulado de la Gestión 2024 dela Unidad de Auditoria.2024
INF.UAI.N° 006/2024 (S1)Auditoria de Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe de Auditoria Operativa Sobre la Eficacia de las Operaciones Financiadas con Recursos de IDH e Incorporados en el Poa de la Entidad y Pronunciamiento Expreso Sobre la Utilización y el Destino de los Recursos Provenientes del IDH, al 31 de diciembre de 2022 (INF:UAI:N° 0047/2023), ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) Reformulado de la Gestión 2024 de la Unidad de Auditoria.2024
INF.UAI.N° 008/2024Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno, al 31 de diciembre de 2024 - INF.UAI. N° 008/2024, realizada en cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) Reformulado de la Gestión 2024 de la Unidad de Auditoria Interna.2024

TítuloDescripciónGestiónAcciones
INF. AUDINT N° 0020/2025Informe de auditoria de confiabilidad de loa estados financieros, al 31 de diciembre de 20242025
INF. AUDINT N° 001/2025Informe de confiabilidad de loa registros y las deficiencias de Control Interno.2025
REFORMULADO 2025Plan Anual de Auditoria Interna Reformulado Gestión 20252025
INF. AUDINT N°012/2024Informe de auditoria operacional sobre los recursos asignados al programa Gestión de Salud segfún Plan Operativo Anual gestión 20232024
AUDINT N° 006/2024Informe de auditoria de cumplimiento sobre elpago de remuneraciones y otros relacionados al personal con item, personal eventual y consultores de línea, con énfasis sobre los casos de personal con exención de registro de asistencia diaria.2024
INF. AUDINT N° 005/2024Informe de Auditoria Operacional sobre el cumplimiento del Plan Operativo Anual con Pronunciamiento expreso sobre la Utilización y Destino de los Recursos provenientes del IDH, correspondiente a la gestión 20232024
REFORMULADO 2024Programa operativo anual Reformulado 20242024

TítuloDescripciónGestiónAcciones
GAMU/DAI - 091/2025Resumen ejecutivo del informe de actividades de la Dirección de Auditoria Interna del primer semestre de la gestión 20252025
GAMU/DAI - 086/2025Resumen ejecutivo sobre el informe de Auditoria de cumplimiento sobre los ingresos y egresos de EPSAM, para su publicación enla página web.2025
GAMU/DAI – 031/2025Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna Nº GAMU/DAI – 031/2025, correspondiente a la gestión 2024, programada y ejecutada en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna Nº 304, numeral 07 “Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual” y la “Guía para el Control y Elaboración del Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna”, numeral 3.1 Responsabilidades, aprobado mediante Resolución Nº CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001, por la Contraloría General de la República (actual Contraloría General del Estado).2025
INF. AUDINT Nº 003/2025.Informe de Auditoría Operacional sobre el cumplimiento del POA con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos del IDH, correspondiente a la gestión 2024 y de los instrumentos de control interno incorporados en el mismo2025
INF. AUDINT Nº 002/2025.Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno.2025
INF. AUDINT Nº 001/2025Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno2025